通知公告
北京老年医院 2021 年度决算
目 录
第一部分 2 0 2 1 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 一 、 政 府 采 购 情 况 表
十 二 、 政 府 购 买 服 务 支 出 情 况 表
第二部分 2 0 2 1 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 2 0 2 1 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第四部分 2 0 2 1 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第一部分 2021 年度部门决算报表
报表详见附件 。
第二部分 2021 年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京老年医院设置临床科室 35 个,医技科室 9 个,职能科室 26 个。
北京老年医院主要职责如下:
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;
7.开展对外交流和国际合作;
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
事业编制 730 人,实有人数 670。
二、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计 94,188.56 万元,比上年增加 12,960.68 万元,增长 15.96%。
(一)收入决算说明
2021 年度本年收入合计 91,885.9 万元,比上年增加 18,000.18 万元,增长 24.36%,其中:财政拨款收入 22,278.65万元,占收入合计的 24.25%;事业收入 66,215.09 万元,占收入合计的 72.06%;其他收入 3,392.16 万元,占收入合
计的 3.69%。
(二)支出决算说明
2021 年度本年支出合计 83,873.03 万元,比上年增加 5,277.69 万元,增长 6.72%,其中:基本支出 77,541.38万元,占支出合计的 92.45%;项目支出 6331.65 万元,占支出合计的 7.55%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计 22,412.33 万元,比上年减少 451.87 万元,下降 1.98%。主要原因:2020 年年初上年结转较本年年初结转多 840.32 万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,084.98 万元,主要用于以下方面:教育支出 26.2 万元,占本年财政拨款支出 0.12%;卫生健康支出 22,058.78 万元,占本年财政拨款支出 99.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算26.2万元,比2021年年初预算减少1.5万元,下降5.41%,全部为其他教育支出。主要原因:落实市政府过紧日子思想,财政压缩一般性支出和项目结余。
2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算22,058.78万元,比2021年年初预算增加5,153.77万,增长30.49%。其中:“公立医院”(款)2021年决算21,925.08万元,比2021年年初预算增加5,153.75万元,增长30.73%。主要原因:追加发热门诊提升改造费用及追加疫情补助项目资金等。
“公共卫生”(款)2021年决算133.70万元,比2021年年初预算增加0.02万元,增长0.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 17,934.21 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。
第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021 年政府采购支出总额 7111.12 万元,其中:政府采购货物支出 4737.47 万元,政府采购工程支出 159.8 万元,政府采购服务支出 2213.85 万元。授予中小企业合同金额 6429.66 万元,占政府采购支出总额的 90.4%,其中:授予小微企业合同金额 1031.32 万元,占政府采购支出总额的 14.5%。
四、国有资产占用情况
2021 年车辆 14 台,价值 409.4 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备 13 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 91 台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4. 教育支出:反映政府教育事务支出。
5.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
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